岗位职责
1.审计体系与年度规划:协助建立和完善公司内部审计工作体系,参与制定年度审计计划与预算,统筹协调内外部审计资源,确保审计工作有序开展。
2.风险识别与内控优化:具备敏锐的风险评估能力,能系统识别企业运营中的财务风险、合规风险及操作风险(重点关注采购、销售、基建等关键业务环节),定期评估企业内部控制环境有效性,推动内控流程优化与完善。
3.专项审计实施:主导各类常规审计及专项审计工作,包括但不限于财务收支审计、经济责任审计(离任审计)、采购审计、市场销售费用审计、工程项目审计等,独立执行审计程序,撰写高质量审计报告,针对发现问题提出可行的改进建议和处理意见。
4.审计整改跟踪:负责对审计发现问题的整改情况进行跟踪督办,定期收集、汇总整改结果,推动审计成果转化落地,形成闭环管理。
5.审计数字化转型:结合业务数据和审计模型,探索数据分析在风险识别中的应用,提升审计效率与精准度(如采购价格异常分析、销售费用合理性分析等)。
6.内外协同与合规对接:负责对接外部审计机构及监管单位,配合提供审计所需资料,确保外部审计合规性;同时保持与财务、业务部门的高效沟通协作。
任职要求
1.教育背景:审计、财务、会计等相关专业全日制本科及以上学历;同时拥有医药、生物、化学相关专业背景者优先。
2.工作经验:3年以上审计工作经验,其中1年以上医药企业内部审计经验。
3.专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或以上级别职业资格者优先;具有工程审计背景者优先。
4.专业知识与技能:精通审计准则、企业会计准则及相关法律法规;熟悉企业内部控制规范及风险管理流程,能够独立设计审计方案、执行审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,能识别舞弊风险、财务漏洞并提出切实可行的改进建议;参与过医药行业重大审计项目者优先。
5.素质能力:恪守职业道德,坚持原则,具备高度的责任心和敬业精神,工作严谨细致;具备较强的沟通协调能力和抗压性;具备解决复杂问题的能力、学习能力和数据敏感度。
简历投递:1834113769@qq.com(注明职位编号)
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